財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
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2024年12月31日 (週二)
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課程期數
第
期
課程簡介
適合對象
提供認證
收費標準
(
)
課程內容
日期
時間
講授內容
教席
地點
11/20 (三)
09:30 ~ 12:30
一、公開發行公司建立內部控制制度處理準則說明解析
二、內部控制制度相關法規說明
專業講師
本會902教室
台北市南海路3號9樓
13:30 ~ 16:30
一資訊稽核概要
1資訊稽核目的與範圍
2資訊及相關技術之控制目標(COBIT)3資訊稽核相關法令
二風險導向的資訊稽核
三資訊稽核實務
1一般電腦控制之查核
2應用系統控制之查核
3以技術為基礎之稽核手法(Technology-based audit techniques )
四、資訊稽核工作底稿與稽核報告的撰寫
專業講師
11/21 (四)
09:30 ~ 12:30
二、內部控制查核實務與注意事項
1內控有效性查核實務
2內控問答集與內稽申報實務
專業講師
13:30 ~ 16:30
3國際內稽執業準則與行為規範
4稽核重點與注意事項
5內控缺失與案例分
專業講師
11/22 (五)
09:30 ~ 12:30
一、內部控制與內部稽核相關規範
1內部控制制度相關法規
2營運循環與控制作業
專業講師
13:30 ~ 16:30
3內控自評與聲明書及案例分享
4稽核計畫與稽核報告
5建立內部控制制度核心原則
專業講師
16:40 ~ 17:00
測驗
專業講師
其他事項
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