課程專區

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歡迎報名~內稽對功能性委員會運作之實務研習

課程代號03-01-PA230-4

課程時數6小時

課程等級本課程屬在職訓練課程。

課程期數4

課程簡介

公司董事會為健全監督功能及強化管理機能,設置審計、薪資報酬、提名、風險管理、環保、企業社會責任等之功能性委員會。本課程主要研討審計委員會及薪資報酬委員會職權行使之相關法遵稽核事項,及建立獨立董事、審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制,以重視內部稽核,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行責任,進而能有效協助企業確認營運之合理及允當性,及達成強化公司治理及永續經營發展之目標。本課程由業界專家擔綱課程講師,精彩可期,透過實務與理論的結合,可以縮短學習時間,倍增學習效果,敬請提早報名,避免向隅。

適合對象
1己任職公開發行公司一年以上之稽核人員 2稽核代理人 3公開發行公司經理人、財務、會計主管相關人員
提供認證
  • 稽核人員在職進修研習
  • 投信顧內部稽核人員在職訓練
收費標準

( 每人每期$3500元整(含講義、合格證書、午餐、點心) )

每人每期 NT$3500元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
03/08(三) 09:30~12:30 壹、治理單位與內控三道防線
貳、審計委員會、薪酬委員會運作
一、法遵規範、實務問答
二、常見缺失及裁罰案例
參、內稽與審計委員會之有效溝通機制
詹麗玲
前金控公司協理(退休)
本會903教室
台北市南海路3號9樓
13:30~16:30 肆、其他功能性委員會運作
伍、法令遵循及內控自評
陸、主管機關及內部稽核之查核重點
柒、個案研討與Q&A

詹麗玲
前金控公司協理(退休)
16:40~17:10 測驗
適用折扣方案(擇一適用)
  • 八人八折方案(2022/12/31~2023/03/07)
  • 四人九折方案(2022/12/31~2023/03/07)
其他事項