課程專區

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依循環別作業結合內控核心原則在遵循.營運及舞弊之風險評估實務(原訂6/22遞延至9/9)

課程代號03-01-PA154-3

課程時數6小時

課程等級本課程內容屬在職訓練課程。

課程期數3

課程簡介

適合對象
1己任職公開發行公司一年以上之稽核人員 2稽核代理人
提供認證
  • 稽核人員在職進修研習
收費標準

( 每人每期 3,500元整(含講義、午餐、點心 、合格證書) )

每人每期 NT$3500元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
09/09(四) 09:30~12:30 一.內控核心原則(17項原則)
二.風險評估作業說明
三.稽核作業流程與稽核實務
四.生產循環在查核遵循.營運及舞弊之風險評估
五.生產循環查核項目及查核程式
六.案例
胡順斌
前太和生技集團稽核總監(曾任宏碁科技稽核主管、 光寶科技資深経理、建興電子稽核主管)
本會903教室
台北市南海路3號9樓
13:30~16:30 七.採購循環在查核遵循.營運及舞弊之風險評估
八.採購循環查核項目及查核程式
九.稽核作業流程與稽核實務
十.案例
胡順斌
前太和生技集團稽核總監(曾任宏碁科技稽核主管、 光寶科技資深経理、建興電子稽核主管)
16:40~17:10 測驗
適用折扣方案(擇一適用)
  • 八人八折方案(2021/09/09~2021/09/09)
  • 四人九折方案(2021/09/09~2021/09/09)
其他事項

★本課程若有任何異動將以本基金會網站公告為主