財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
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2025年05月02日 (週五)
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課程期數
第
期
課程簡介
適合對象
提供認證
收費標準
(
)
課程內容
日期
時間
講授內容
教席
地點
08/27 (三)
09:30 ~ 12:30
一、內部稽核與內部控制
1.定義、範圍及目的2.稽核人員的行為規範、專業素養及工作原則3.內部控制制度之組成要素說明4.交易循環類型之控制作業說明5.內部控制制度之設計及行6.內部控制制度自行檢查作業7.內部控制制度聲明書
專業講師
本會402教室
台北市南海路3號4樓
13:30 ~ 16:30
二.內部稽核實務
1.年度稽核計劃重點說明2.內部稽核工作規劃3.內部稽核工作底稿的編製技巧與實例分析4.內部稽核報告的編製技巧與實例分析5.稽核結果報導與溝通協調
6.稽核缺失追蹤作業
專業講師
08/28 (四)
09:30 ~ 12:30
三.年度申報實務及注意事項
四.常見之內部控制之缺失異常事項
五.八大交易循環及各項控制作業查核重點說明
專業講師
13:30 ~ 16:30
六.國際內部稽核執業準則介紹
七.內部稽核人員相關責任說明
八.面對主管機關查核之準備
九.問題與討論
專業講師
08/29 (五)
09:30 ~ 12:30
一、公開發行公司建立內部控制制度處理準則說明解析
二、內部控制制度相關法規說明
專業講師
13:30 ~ 16:30
一資訊稽核概要
1資訊稽核目的與範圍
2資訊及相關技術之控制目標(COBIT)3資訊稽核相關法令
二風險導向的資訊稽核
三資訊稽核實務
1一般電腦控制之查核
2應用系統控制之查核
3以技術為基礎之稽核手法(Technology-based audit techniques )
四資訊稽核工作底稿與稽核報告的撰寫
專業講師
16:40 ~ 17:10
測驗
專業講師
八人八折方案(2014/06/23~2014/08/27)
四人九折方案(2014/06/23~2014/08/27)
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