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NEW!!內稽對董事會與功能委員會運作之實務研習

課程代號03-01-PA210-1

課程時數6小時

課程等級本課程屬在職訓練課程。

課程期數1

課程簡介

「上市上櫃公司治理實務守則」第三條第三項規定,上市上櫃公司管理階層應重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。
「上市上櫃公司治理實務守則」第二條規定,上市上櫃公司建立公司治理制度,除應遵守法令及章程之規定,…,應依下列原則為之:
一、 保障股東權益。
二、 強化董事會職能。
三、 發揮監察人功能。
四、 尊重利害關係人權益。
五、 提昇資訊透明度。
股東及董事是出資者,皆擁有各項業務經營專才或專業智識,也邀聘專業之獨立董事,然因非涉入日常營運之細末或因層次不同及時間與角色之問題,而無法躬身處理,故需有內部稽核單位代為執行日常檢核或監控作業,以確定公司治理的實現。
鑒於公司治理實務範疇廣泛及複雜,故本課程乃針對保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能之三大原則,協助稽核人員了解股東會、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會等運作之內控內稽重點,並使稽核人員運用其專業及敏感度設計及執行稽核作業,以有效協助企業確認該等運作或營運之合理及允當性,且期能達成強化公司治理及永續經營發展之目標。


本課程由業界專家擔綱課程講師,精彩可期,透過實務與理論的結合,可以縮短學習時間,倍增學習效果,敬請提早報名,避免向隅。

適合對象
1己任職公開發行公司一年以上之稽核人員 2稽核代理人 3公開發行公司經理人、財務、會計主管相關人員
提供認證
  • 稽核人員在職進修研習
收費標準

( 每人每期$3500元整(含講義、合格證書、午餐、點心) )

每人每期 NT$3500元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
08/18(二) 09:30~12:30 一、內部稽核與董事會之關聯性
二、股東會、董事會運作之內控重點
三、審計委員會、薪資報酬委員會運作之內控重點
詹麗玲
前金控公司協理(退休)
本會901教室
台北市南海路3號9樓
13:30~16:30 四、法令遵循及內控自評作業
五、主管機關及內部稽核之查核重點
六、個案研討與Q&A。
詹麗玲
前金控公司協理(退休)
16:40~17:10 測驗
適用折扣方案(擇一適用)
  • 八人八折方案(2020/04/17~2020/08/17)
  • 四人九折方案(2020/04/17~2020/08/17)
其他事項