日期 | 時間 | 講授內容 | 教席 | 地點 |
07/17(三)
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09:30~12:30
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一、公開發行公司建立內部控制制度處理準則說明解析 二、內部控制制度相關法規說明
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李智雯 金融監督管理委員會證券期貨局科長
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本會903教室 台北市南海路3號9樓
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07/17(三)
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13:30~16:30
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一資訊稽核概要 1資訊稽核目的與範圍 2資訊及相關技術之控制目標(COBIT)3資訊稽核相關法令 二風險導向的資訊稽核 三資訊稽核實務 1一般電腦控制之查核 2應用系統控制之查核 3以技術為基礎之稽核手法(Technology-based audit techniques ) 四、資訊稽核工作底稿與稽核報告的撰寫
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簡奕烽 安侯企管顧問股份有限公司經理
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本會903教室 台北市南海路3號9樓
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07/18(四)
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09:30~12:30
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一、內部控制與內部稽核相關規範 1內部控制制度相關法規 2營運循環與控制作業
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詹麗玲 前金控公司協理(退休)
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本會903教室 台北市南海路3號9樓
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07/18(四)
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13:30~16:30
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3內控自評與聲明書及案例分享 4稽核計畫與稽核報告 5建立內部控制制度核心原則
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詹麗玲 前金控公司協理(退休)
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本會903教室 台北市南海路3號9樓
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07/19(五)
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09:30~12:30
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二、內部控制查核實務與注意事項 1內控有效性查核實務 2內控問答集與內稽申報實務
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專業講師
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本會903教室 台北市南海路3號9樓
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07/19(五)
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13:30~16:30
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3國際內稽執業準則與行為規範 4稽核重點與注意事項 5內控缺失與案例分
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專業講師
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本會903教室 台北市南海路3號9樓
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07/19(五)
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16:40~17:00
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測驗
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本會903教室 台北市南海路3號9樓
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